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投資集團(tuán)召開審計(jì)工作會議
發(fā)布時(shí)間:2023-06-06 08:00:00

為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制建設(shè),發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作職能,5月29日下午,投資集團(tuán)召開審計(jì)工作會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)全國、全省及控股集團(tuán)審計(jì)工作會議精神,對投資集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行部署。董事長薛炳海出席會議并講話,總經(jīng)理?xiàng)钣窈缰鞒謺h。

薛炳海表示,投資集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作通過近幾年發(fā)展取得了一定的成效,制度建設(shè)初步完善,審計(jì)部門與其他部門之間的協(xié)同監(jiān)督機(jī)制初步形成,通過內(nèi)部審計(jì)揭示問題和防范風(fēng)險(xiǎn)作用逐步顯現(xiàn)。薛炳海對開展內(nèi)審工作提出四點(diǎn)意見:一是要提高政治站位,不斷強(qiáng)化審計(jì)工作的政治屬性。堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)工作在黨總支領(lǐng)導(dǎo)下開展,為年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)落地見效保駕護(hù)航;二是要堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn),提升內(nèi)部審計(jì)工作效率和效能。要從基礎(chǔ)審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,從事后審計(jì)向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變,推動大數(shù)據(jù)在內(nèi)部審計(jì)工作中得應(yīng)用;三是要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,履行內(nèi)部審計(jì)責(zé)任和使命擔(dān)當(dāng)。要緊盯關(guān)鍵人、關(guān)鍵事、關(guān)鍵崗位開展內(nèi)部審計(jì),圍繞改革過程中存在的問題開展內(nèi)部審計(jì),要落實(shí)整改責(zé)任,狠抓整改落實(shí),以審計(jì)整改成效促進(jìn)公司健康發(fā)展;四是要堅(jiān)持專業(yè)化人才隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素養(yǎng)。要結(jié)合本次主題教育,不斷提升內(nèi)審人員的政治理論水平,要強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),敢于動真碰硬發(fā)現(xiàn)問題,要加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)提升內(nèi)審人員的專業(yè)化水平。

會議要求,要堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)高質(zhì)量審計(jì),護(hù)航控股集團(tuán)“千億蘇豪”建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展;要嚴(yán)格落實(shí)2023年投資集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,確保按時(shí)高效完成審計(jì)任務(wù);要利用好控股集團(tuán)智審平臺,不斷提升內(nèi)部審計(jì)信息化水平。

會議通報(bào)了2022年度內(nèi)部審計(jì)工作開展情況和2023年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。投資集團(tuán)經(jīng)營班子、各部門負(fù)責(zé)人和子公司班子、相關(guān)職能部門員工出席會議。


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